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更新日:2023年12月21日

令和6年度当初予算の要求概要

令和6年度当初予算の要求概要(PDF:222KB)

一般会計

特別会計

企業特別会計

※会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。

1 一般会計

一般会計予算要求総額 1兆157億円(対前年度当初予算△300億円、増減率△2.9% )

一般会計当初予算額の推移

平成26年度 8,491億円 (対前年度+192億円、+2.3%)
平成27年度 8,695億円 (対前年度+204億円、+2.4%)
平成28年度 8,757億円 (対前年度+62億円、+0.7%)
平成29年度 8,626億円 (対前年度△131億円、△1.5%)
平成30年度 8,464億円 (対前年度△162億円、△1.9%)
令和元年度 8,860億円 (対前年度+396億円、+4.7%)
令和2年度 9,477億円 (対前年度+617億円、+7.0%)
令和3年度 1兆423億円 (対前年度+946億円、+10.0%)
令和4年度 1兆849億円 (対前年度+426億円、+4.1%)
令和5年度 1兆456億円 (対前年度△393億円、△3.6%)

対前年度増減額が大きい部局

  • 教育委員会

教育職員給与費、高校・特別支援学校施設整備事業費の増など

(+132億円、+7.7%)

  • 建設部
公共事業費、直轄事業負担金の増など (+53億円、+4.6%)
  • 警察本部
警察職員給与費、航空機運用経費の増など (+32億円、+7.2%)
  • 総務部
退職手当基金積立金の減など (△61億円、△2.4%)
  • 健康福祉部
新型コロナウイルス感染症対策事業費の減など (△124億円、△8.0%)
  • 産業労働部
中小企業融資制度資金貸付金の減など (△347億円、△17.3%)

部局別要求概要

部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。

区分 令和6年度要求額
(A)
(千円)
令和5年度当初予算額(B)
(千円)
差引増減
(C)=(A-B)
(千円)
(C)/(B)

(%)
危機管理部 2,570,517 2,041,758 528,759 +25.9
企画振興部 11,520,011 10,752,937 767,074 +7.1
総務部 244,833,036 250,913,708 △6,080,672 △2.4
県民文化部 39,694,127 38,885,345 808,782 +2.1
健康福祉部 142,977,058 155,413,203 △12,436,145 △8.0
環境部 7,846,387 9,374,698 △1,528,311 △16.3
産業労働部 165,781,148 200,511,496 △34,730,348 △17.3
観光部 794,915 751,350 43,565 +5.8 
農政部 28,948,102 28,695,978 252,124 +0.9
林務部 15,732,300 15,114,911 617,389 +4.1
建設部 120,010,158 114,681,840 5,328,318 +4.6
警察本部 47,210,643 44,041,624 3,169,019 +7.2
教育委員会 185,678,176 172,466,364 13,211,812 +7.7
各局 2,056,144 1,960,134 96,010 +4.9
合計 1,015,652,722 1,045,605,346 △29,952,624 △2.9

2 特別会計

区分 令和6年度要求額
(A)
(千円)
令和5年度当初予算額(B)
(千円)
差引増減
(C)=(A-B)
(千円)
(C)/(B)

(%)
公債費 270,169,856 248,469,014 21,700,842 +8.7
母子父子寡婦福祉資金貸付金 517,736 523,446 △5,710 △1.1
心身障害者扶養共済事業費 463,003 469,500 △6,497 △1.4
(独)長野県立病院機構施設整備等資金貸付金 4,029,533 5,454,237 △ 1,424,704 △26.1
国民健康保険 184,451,026 184,462,481 △11,455 △0.0
小規模企業者等設備導入資金 332,534 338,273 △5,739 △1.7
農業改良資金 49,277 47,387 1,890 +4.0
漁業改善資金 2,312 2,972 △ 660 △22.2
県営林経営費 383,776 379,484 4,292 +1.1
林業改善資金 39,443 49,909 △10,466 △21.0
高等学校等奨学資金貸付金 57,196 65,957 △8,761 △13.3
合計 460,495,692 440,262,660 20,233,032 +4.6

3 企業特別会計

区分 令和6年度要求額
(A)
(千円)
令和5年度当初予算額(B)
(千円)
差引増減
(C)=(A-B)
(千円)
(C)/(B)

(%)
総合リハビリテーション事業 1,922,495 2,075,172 △ 152,677 △7.4
流域下水道事業 20,871,283 20,823,678 47,605 +0.2
電気事業 22,927,802 23,584,339 △ 656,537 △2.8
水道事業 9,990,827 10,047,068 △ 56,241 △0.6
合計 55,712,407 56,530,257 △ 817,850 △1.4

事業改善シート

事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。

危機管理部 企画振興部 総務部 県民文化部 健康福祉部
環境部 産業労働部 観光部 農政部 林務部
建設部 警察本部 教育委員会 会計局 議会事務局
監査委員事務局 人事委員会事務局 労働委員会事務局 企業局  

予算要求に対する御意見・御要望

この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における予算措置や地方財政対策の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。

令和6年度当初予算要求に対する御意見・御要望は、各担当課へ令和6年1月19日(金曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)

ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」からも御意見・御要望を送信することができます。

 

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お問い合わせ

総務部財政課

電話番号:026-235-7039

ファックス:026-235-7475

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