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更新日:2018年12月20日

平成31年度予算要求概要について

◎一般会計予算要求総額 8,719億円(対前年度当初予算比103.0%)

 (一般会計当初予算額の推移)

     平成21年度 8,332億円(99.9%)            平成26年度 8,491億円(102.3%)

   平成22年度 8,615億円(103.5%)          平成27年度 8,695億円(102.4%)

   平成23年度 8,464億円(98.2%)      平成28年度 8,757億円(100.7%)

   平成24年度 8,412億円(99.4%)    平成29年度 8,626億円(98.5%)

   平成25年度 8,299億円(98.7%)    平成30年度 8,464億円(98.1%)

 

 

 平成31年度当初予算の概要(PDF:224KB)

 ○一般会計 ○特別会計 ○企業特別会計 (会計名をクリックすると各会計の要求概要が表示されます。)

1 一般会計 

◇しあわせ信州創造プラン2.0の着実な推進に向け施策を重点化

 部局間の連携により全庁的な視点で重要課題に取り組む「しあわせ信州創造経費」を創設

 31年度要求 45事業 19億円

対前年度増減の大きい部局(対前年度当初予算比10%以上増減)

[危機管理部] 被災者生活再建支援基金拠出など 

177.5%

[企画振興部] 参議院議員通常選挙費、県議会議員選挙費など 

118.9%

[観光部] 営業本部(仮称)設置事業など

118.9%

[林務部] 新たな森林管理システムへの対応など

111.9%

 

部局名をクリックすると各部局の要求概要のページにリンクします。

 

                            (単位:千円、%)

区分

31年度要求額
(A)

30年度当初予算額
(B)

差引増減
(A)-(B)

(A)/(B)

危機管理部

1,892,713 

1,066,270 

826,443 

177.5 

企画振興部

11,184,617 

9,406,597 

1,778,020 

118.9 

総務部

235,360,239 

235,087,423 

272,816 

100.1 

県民文化部

36,976,173 

35,948,448 

1,027,725 

102.9 

健康福祉部

130,820,736 

123,889,463 

6,931,273 

105.6 

環境部

5,754,676 

5,243,852 

510,824 

109.7 

産業労働部

57,193,643 

57,377,622 

△183,979 

99.7 

観光部

1,321,757 

1,111,651 

210,106 

118.9 

農政部

28,937,143 

29,029,477 

△92,334 

99.7 

林務部

16,758,626 

15,091,947 

1,666,679 

111.0 

建設部

105,735,775 

101,051,735 

4,684,040 

104.6 

警察本部

     44,343,546 

42,853,144 

1,490,402 

103.5 

教育委員会

193,580,462 

187,237,779 

6,342,683 

103.4 

各局

2,027,026 

2,000,225 

26,801 

101.3 

合計

871,887,132 

846,395,633 

25,491,499 

103.0 

※リンク未設定の部局は、12月20日(木)公表予定のため、現在はご覧いただけません。

2 特別会計 

                                                                                              (単位:千円、%)

区分

31年度要求額
(A)

30年度当初予算額
(B)

差引増減

(A)-(B)

(A)/(B)

公債費

300,957,581 

261,884,291 

39,073,290 

114.9 

母子父子寡婦福祉資金
貸付金

411,385 

423,959 

△12,574 

97.0 

心身障害者扶養
共済事業費

461,896 

471,088 

△9,192 

98.0 

(独)長野県立病院機構
施設整備等資金貸付金

4,151,058 

4,760,882 

△609,824 

87.2 

国民健康保険

183,052,550 

186,181,610 

△3,129,060 

98.3 

流域下水道事業費

10,260,126 

△10,260,126 

皆減 

小規模企業者等
設備導入資金

1,332,410 

432,166 

900,244 

308.3 

農業改良資金

51,296 

41,805 

9,491 

122.7 

漁業改善資金

5,092 

5,563 

△471 

91.5 

県営林経営費

370,716 

384,002 

△13,286 

96.5 

林業改善資金

75,749 

84,058 

△8,309 

90.1 

高等学校等奨学
資金貸付金

137,597 

137,762 

△165 

99.9 

合計

491,007,330 

465,067,312 

   25,940,018 

105.6 

 

3 企業特別会計 

                            (単位:千円、%)

区分

31年度要求額
(A)

30年度当初予算額
(B)

差引増減
(A)-(B)

(A)/(B)

流域下水道事業

16,607,158 

16,607,158 

皆増 

電気事業

  7,423,575 

5,736,487 

  1,687,088 

  129.4 

水道事業

  9,666,457 

9,140,897 

     525,560 

   105.7 

合計

  33,697,190 

14,877,384 

18,819,806 

   226.5 

 

 この要求概要は現時点での要求内容を取りまとめたものです。今後、国における制度変更、地方財政対策や予算措置の状況、県民の皆様からの御意見などを踏まえて検討を行い、予算案をつくりあげていきます。 

 

 予算に関する地域振興局長からの提案、意見等の反映状況についてはこちらをご覧ください。

 「県民協働による事業改善」事業点検結果への対応案についてはこちらをご覧ください。

 事業改善シートは、下表の部局名をクリックしてご覧ください。

危機管理部

企画振興部

総務部

県民文化部

健康福祉部

環境部

産業労働部

観光部

農政部

林務部

建設部

警察本部

教育委員会

会計局

議会事務局

監査委員

事務局

人事委員会

事務局

労働委員会

事務局

企業局

 

事業改善シートの事業番号(6桁)は次のとおり構成されています。
部局番号2桁+課番号2桁+○○

<お問い合わせ先>

平成31年度当初予算要求に関する御意見・御要望は、各担当課へ平成31年1月18日(金曜日)までにお寄せください。(各部局の要求概要に、FAX番号・メールアドレスを記載してあります。)「ながの電子申請サービス」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)も利用できます。

 

 

 

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